目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置:根据《北京市通州区人民政府关于变更部分行政区划的通知》(通政发〔2020〕7号),设立临河里街道办事处。内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(含司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室(含统计所)、民生保障办公室、综合行政执法队;下属3个事业单位,分别为便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
(二)部门机构主要职责:组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平;做好国防教育和兵役等工作;法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13186.63万元,比上年增加108.08万元,增长0.83%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计13087.18万元,比上年增加176.78万元,增长1.37%。
1.财政拨款收入12906.17万元,占收入合计的98.62%。其中:一般公共预算财政拨款收入12856.17万元,占收入合计的98.24%;政府性基金预算财政拨款收入50.00万元,占收入合计的0.38%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入181.01万元,占收入合计的1.38%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计13139.99万元,比上年增加160.88万元,增长1.24%,其中:基本支出7136.49万元,占支出合计的54.31%;项目支出6003.50万元,占支出合计的45.69%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12906.17万元,比上年增加213.51万元,增长1.68%。主要原因:按照本部门实际履职情况执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12856.17万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出662.96万元,占本年财政拨款支出5.16%;文化旅游体育与传媒支出50.77万元,占本年财政拨款支出0.40%;社会保障和就业支出387.07万元,占本年财政拨款支出3.01%;卫生健康支出285.88万元,占本年财政拨款支出2.22%;节能环保支出132.73万元,占本年财政拨款支出1.03%;城乡社区支出10759.56万元,占本年财政拨款支出83.69%;住房保障支出537.20万元,占本年财政拨款支出4.18%;其他支出40.00万元,占本年财政拨款支出0.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算662.96万元。其中:
“统计信息事务”(款,下同)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.72万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道2023年度人口抽样调查及2024年临河里街道第五次经济普查经费,未纳入本部门2024年年初预算;“党委办公厅(室)及相关机构事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算3万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加社会部-社会建设资金,未纳入本部门2024年年初预算;“组织事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算609.04万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加区委组织部-2023年基层党建扶持资金、区委组织部-2023年党群服务中心建设经费、区委组织部-党群服务中心建设经费、组织部—基层党组织党建活动经费及组织部—城乡基层党组织服务群众经费等,未纳入本部门2024年年初预算;“统战事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算0.20万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加统战部-民宗侨办工作经费,未纳入本部门2024年年初预算。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.77万元。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.77万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道民俗文化、国学非遗传承活动经费、2024年公益性电影放映工程费用、2024年三馆一站免费开放补助资金、2023年乡情村史陈列室和精神文明建设视屏奖励资金及2024年非遗传承人专项资金等,未纳入本部门2024年年初预算。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算376.81万元,2024年度决算387.07万元,完成年初预算的102.72%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算376.81万元,2024年度决算387.07万元,完成年初预算的102.72%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员养老保险,本部门2024年新增职员2人,养老保险相应增加,未纳入本部门2024年年初预算。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算267.88万元,2024年度决算285.88万元,完成年初预算的106.72%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算267.88万元,2024年度决算285.88万元,完成年初预算的106.72%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员医疗保险,本部门2024年新增职员2人,医疗保险相应增加,未纳入本部门2024年年初预算。
5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算132.73万元。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算132.73万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加2023年通州区临河里街道重点区域精细化管控项目、2024年通州区临河里街道重点区域管控项目及通州区2023—2024年农村地区平房住户“煤改电”长效管护市级资金等,未纳入本部门2024年年初预算。
6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算7904.61万元,2024年度决算10759.56万元,完成年初预算的136.12%。其中:
“城乡社区管理事务”(款,下同)2024年度年初预算7904.61万元,2024年度决算9930.83万元,完成年初预算的125.63%。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加砖厂南里周边商圈景观围栏及楼顶平台和防水维修项目、临河里街道2024年财源建设提升服务、2024年碧水污水处理厂、奥迪4S店等重点企业公共服务环境提升项目、临河里街道2024年华远商圈公共服务环境提升项目、个人违规电动三四轮车工作经费、社区公益事业补助资金、2024年通州区接诉即办专项经费(第一笔)、临河里街道市场监督管理所2024年办公用房租金、2024年小微项目惠民生、“基层治理+村居融合”保障经费、临河里街道代征房产税返还资金、“基层治理+村居融合”基层工作经费、综合协管员保障经费及疏整促—2023年第五批小微项目惠民生项目等,未纳入本部门2024年年初预算;“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算0万元,2024年度决算231.72万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加2022年度背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金及2024年生活垃圾日常管理经费,未纳入本部门2024年年初预算;“其他城乡社区支出”2024年度决算597.01万元,比2024年度年初预算增加597.01万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道服务能力提升项目、临河里街道土桥小型消防站建设经费及社区居委会房租,未纳入本部门2024年年初预算。
7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算533.27万元,2024年度决算537.20万元,完成年初预算的100.74%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算533.27万元,2024年度决算537.20万元,完成年初预算的100.74%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员住房公积金及购房补贴,本部门2024年新增职员2人,未纳入本部门2024年年初预算。
8、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算40.00万元。其中:
“其他支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算40.00万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道2024年财源建设提升服务,未纳入本部门2024年年初预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出50.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.00万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.00万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加北京市全民健身示范街道创建项目,未纳入本部门2024年年初预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7136.49万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.65万元减少2.65万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数持平。主要原因:本年度无此项支出,2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.80万元减少0.80万元。主要原因:本年度无此项支出,落实政府“过紧日子”要求,厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本年度无此项支出,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计719.21万元,比上年增加115.16万元,增加原因:按照本部门履职情况执行。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额565.47万元,其中:政府采购货物支出53.57万元,政府采购工程支出161.63万元,政府采购服务支出350.27万元。授予中小企业合同金额565.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额558.27万元,占政府采购支出总额的98.73%。
四、国有资产占用情况
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置:根据《北京市通州区人民政府关于变更部分行政区划的通知》(通政发〔2020〕7号),设立临河里街道办事处。内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(含司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室(含统计所)、民生保障办公室、综合行政执法队;下属3个事业单位,分别为便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
(二)部门机构主要职责:组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作,落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策;组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作,营造辖区良好发展环境;组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护社会和谐稳定;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享;推进社区发展建设,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,完善社区服务功能,提升社区治理水平;做好国防教育和兵役等工作;法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13186.63万元,比上年增加108.08万元,增长0.83%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计13087.18万元,比上年增加176.78万元,增长1.37%。
1.财政拨款收入12906.17万元,占收入合计的98.62%。其中:一般公共预算财政拨款收入12856.17万元,占收入合计的98.24%;政府性基金预算财政拨款收入50.00万元,占收入合计的0.38%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入181.01万元,占收入合计的1.38%。
图1:收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计13139.99万元,比上年增加160.88万元,增长1.24%,其中:基本支出7136.49万元,占支出合计的54.31%;项目支出6003.50万元,占支出合计的45.69%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计12906.17万元,比上年增加213.51万元,增长1.68%。主要原因:按照本部门实际履职情况执行。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出12856.17万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出662.96万元,占本年财政拨款支出5.16%;文化旅游体育与传媒支出50.77万元,占本年财政拨款支出0.40%;社会保障和就业支出387.07万元,占本年财政拨款支出3.01%;卫生健康支出285.88万元,占本年财政拨款支出2.22%;节能环保支出132.73万元,占本年财政拨款支出1.03%;城乡社区支出10759.56万元,占本年财政拨款支出83.69%;住房保障支出537.20万元,占本年财政拨款支出4.18%;其他支出40.00万元,占本年财政拨款支出0.31%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算662.96万元。其中:
“统计信息事务”(款,下同)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.72万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道2023年度人口抽样调查及2024年临河里街道第五次经济普查经费,未纳入本部门2024年年初预算;“党委办公厅(室)及相关机构事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算3万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加社会部-社会建设资金,未纳入本部门2024年年初预算;“组织事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算609.04万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加区委组织部-2023年基层党建扶持资金、区委组织部-2023年党群服务中心建设经费、区委组织部-党群服务中心建设经费、组织部—基层党组织党建活动经费及组织部—城乡基层党组织服务群众经费等,未纳入本部门2024年年初预算;“统战事务”2024年度年初预算0万元,2024年度决算0.20万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加统战部-民宗侨办工作经费,未纳入本部门2024年年初预算。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.77万元。其中:
“文化和旅游”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.77万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道民俗文化、国学非遗传承活动经费、2024年公益性电影放映工程费用、2024年三馆一站免费开放补助资金、2023年乡情村史陈列室和精神文明建设视屏奖励资金及2024年非遗传承人专项资金等,未纳入本部门2024年年初预算。
3、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算376.81万元,2024年度决算387.07万元,完成年初预算的102.72%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算376.81万元,2024年度决算387.07万元,完成年初预算的102.72%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员养老保险,本部门2024年新增职员2人,养老保险相应增加,未纳入本部门2024年年初预算。
4、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算267.88万元,2024年度决算285.88万元,完成年初预算的106.72%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算267.88万元,2024年度决算285.88万元,完成年初预算的106.72%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员医疗保险,本部门2024年新增职员2人,医疗保险相应增加,未纳入本部门2024年年初预算。
5、“节能环保支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算132.73万元。其中:
“污染防治”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算132.73万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加2023年通州区临河里街道重点区域精细化管控项目、2024年通州区临河里街道重点区域管控项目及通州区2023—2024年农村地区平房住户“煤改电”长效管护市级资金等,未纳入本部门2024年年初预算。
6、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算7904.61万元,2024年度决算10759.56万元,完成年初预算的136.12%。其中:
“城乡社区管理事务”(款,下同)2024年度年初预算7904.61万元,2024年度决算9930.83万元,完成年初预算的125.63%。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加砖厂南里周边商圈景观围栏及楼顶平台和防水维修项目、临河里街道2024年财源建设提升服务、2024年碧水污水处理厂、奥迪4S店等重点企业公共服务环境提升项目、临河里街道2024年华远商圈公共服务环境提升项目、个人违规电动三四轮车工作经费、社区公益事业补助资金、2024年通州区接诉即办专项经费(第一笔)、临河里街道市场监督管理所2024年办公用房租金、2024年小微项目惠民生、“基层治理+村居融合”保障经费、临河里街道代征房产税返还资金、“基层治理+村居融合”基层工作经费、综合协管员保障经费及疏整促—2023年第五批小微项目惠民生项目等,未纳入本部门2024年年初预算;“城乡社区环境卫生”2024年度年初预算0万元,2024年度决算231.72万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加2022年度背街小巷环境精细化整治提升市级奖励资金及2024年生活垃圾日常管理经费,未纳入本部门2024年年初预算;“其他城乡社区支出”2024年度决算597.01万元,比2024年度年初预算增加597.01万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道服务能力提升项目、临河里街道土桥小型消防站建设经费及社区居委会房租,未纳入本部门2024年年初预算。
7、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算533.27万元,2024年度决算537.20万元,完成年初预算的100.74%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算533.27万元,2024年度决算537.20万元,完成年初预算的100.74%。主要原因:本科目列示根据北京市统一政策发放的行政和事业在职人员住房公积金及购房补贴,本部门2024年新增职员2人,未纳入本部门2024年年初预算。
8、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算40.00万元。其中:
“其他支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算40.00万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加临河里街道2024年财源建设提升服务,未纳入本部门2024年年初预算。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出50.00万元,主要用于以下方面(按大类):其他支出50.00万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“其他支出”(类)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.00万元。其中:
“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初预算0万元,2024年度决算50.00万元。主要原因:按照本部门履职情况执行,增加北京市全民健身示范街道创建项目,未纳入本部门2024年年初预算。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出7136.49万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算2.65万元减少2.65万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数持平。主要原因:本年度无此项支出,2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.80万元减少0.80万元。主要原因:本年度无此项支出,落实政府“过紧日子”要求,厉行勤俭节约要求,严格控制公务接待数量,公务接待费相应减少。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数1.85万元减少1.85万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本年度无此项支出,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本年度无此项支出。2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
2024年度机关运行经费支出合计719.21万元,比上年增加115.16万元,增加原因:按照本部门履职情况执行。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额565.47万元,其中:政府采购货物支出53.57万元,政府采购工程支出161.63万元,政府采购服务支出350.27万元。授予中小企业合同金额565.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额558.27万元,占政府采购支出总额的98.73%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市通州区临河里街道办事处共有车辆0台;单位价值100.00万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1326.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算1326.26万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他支出。
一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映其他用于文化和旅游方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映其他用于城乡社区方面的支出。
农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项):反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告(详见附件)
二、项目支出绩效评价报告(详见附件)
三、项目支出绩效自评表(详见附件)


