北京市通州区体育局2024年部门决算公开

日期:2025-09-29 12:00    来源:区体育局

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北京市通州区体育局

2024年度部门决算

   

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。


第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

根据中共北京市通州区委、北京市通州区政府(通发﹝2001﹞51号)文件,“关于机构设置的通知”,设立:北京市通州区体育局。根据中共北京市通州区委办公室、北京市通州区政府办公室京通办字20197号)文件,“关于调整北京市通州区体育局机构编制的通知,体育局机构编制为业务科和办公室两个科室。业务科加挂综合审批科牌子。

业务科(综合审批科)主要职责为:负责拟订本区群众体育发展规划。推行全民健身计划。建立和完善全民健身服务体系。指导开展群众性体育活动,定期举办群众性比赛活动。推行社会体育指导员和国民体质监测制度。组织实施国家体育锻炼标准。指导和推动学校体育、社区体育、农村体育及其他社会体育发展。组织、监督、协调全区竞赛工作。负责本区全民体质监测工作。负责本区场地设施的规划设计。负责本区公共场地设施的管理和维护。负责普查本区体育场地设施情况。负责对区域内的体育设施进行监督管理。加强培育、引导和扶持本区体育产业健康发展,培育本区体育市场。研究制定行政审批事项办理流程质量标准及工作规范并组织实施。负责有关行政审批事项的咨询、受理、审批、发证工作。整理、归档行政审批事项有关档案资料等。

办公室主要职责调整为:负责本机关政务工作。承担文电、信息、议案、建议、提案和信访、档案、保密工作。负责政工、人事、机构编制管理工作。负责统战和工会、共青团、妇联、计划生育、妇女儿童工作。负责行政后勤、基建维修、环境卫生和综合治理工作。负责本局交通、消防、人防、绿化工作。负责编制本局预算计划。负责全年各项经费的核算工作。负责编报财务报表工作。定期对所属部门进行内部审计。负责重要文件起草和会议决定事项的督查工作。负责重要会议和大型活动的组织工作。负责离退休人员的管理工作。负责全区体育行政执法、普法和宣传工作。负责区域内的全民健身管理工作、体育竞赛执法工作。监督管理区域内体育运动项目经营单位安全生产工作。负责全区游泳场所的安全管理工作,依法调查处理游泳场所溺水死亡事故。拟订本区体育工作有关安全方面的规章制度,组织有关安全宣传教育工作,建立体育系统安全应急预案。

根据中共北京市通州区委、北京市通州区政府(通发﹝2001﹞51号)文件,“关于机构设置的通知”,设立:北京市通州区体育局。北京市通州区体育局下设3个事业单位:北京市通州区体育运动学校北京市通州区体育场馆事务中心北京市通州区社会体育事务中心。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、总计13170.68万元,比上年减少12795.91万元,下降49.28%。

(一收入决算说明

2024年度本年收入合计12815.01万元,比上年减少13151.58万元,下降50.65%

1.财政拨款收入12815.01万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入8342.08万元,占收入合计的65.10%;政府性基金预算财政拨款收入4472.93万元,占收入合计的34.90%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

1:收入决算

(二支出决算说明

2024年度本年支出合计13170.68万元,比上年减少12795.91万元,下降49.28%,其中:基本支出2698.66万元,占支出合计的20.49%;项目支出10472.01万元,占支出合计的79.51%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、总计13170.68万元,比上年减少12795.91万元,下降49.28%。主要原因:我部门包括体育局本级及三个下属事业单位,包括9名公务员,2名工勤人员,60名事业编制人员。2023年我部门所有人员经费和公用经费都在体育局本级支出,2024年我部门按照区财政局关于精细化管理要求,将本级及三个下属单位人员经费和公用经费进行调整,分别由各单位自行申报单位编制内的人员经费和公用经费预算并进行支付,故体育局本级2024年度的收入支出费用与上一年度比较有了很大调整。我单位2024年初电费划拨给机关服务中心代支付,故年初预算数在决算表中有相应调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出8697.75万元,主要用于以下方面(按大类):文化旅游体育与传媒支出2110.64万元占本年财政拨款支出24.27%社会保障和就业支出446.85万元占本年财政拨款支出5.14%;卫生健康支出200.12万元占本年财政拨款支出2.30%;城乡社区支出5694.28万元,占本年财政拨款支出65.47%住房保障支出364.38万元,占本年财政拨款支出4.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2024年度年初预算2267.12万元2024年度决算2110.64万元,完成年初预算的94.00%。其中:

“体育”(款)2024年度年初预算2267.12万元2024年度决算2110.64万元,完成年初预算的94.00%。主要原因:我部门20241名公务员退休、3名事业单位人员退休

2“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算382.45万元2024年度决算446.85万元,完成年初预算的116.84%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算382.45万元2024年度决算394.97万元,完成年初预算的103.27%。主要原因:我单位2024人员工资调整,职工各项保险调整。

“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元2024年度决算51.88万元。主要原因:2024年我单位有2名职工去世

3卫生健康支出”(类)2024年度年初预算197.29万元2024年度决算200.12万元,完成年初预算的101.43%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算197.29万元2024年度决算200.12万元,完成年初预算的101.43%。主要原因:我单位2024人员工资调整,职工各项行政医疗保险调整

4城乡社区支出”(类)2024年度年初预算118.54万元2024年度决算5694.28万元,完成年初预算的4803.68%其中:

“城乡社区公共设施”(款)2024年度年初预算118.54万元2024年度决算5694.28万元,完成年初预算的4803.68%主要原因:新增社区公共设施支出项目、体育场升级改造项目资金。

5“住房保障支出”(类)2024年度年初预算346.93万元2024年度决算364.38万元,完成年初预算的105.03%。其中:

“住房改革支出”(款)2024年度年初预算346.93万元2024年度决算364.38万元,完成年初预算的105.03%。主要原因:我单位2024人员工资调整,调整住房保障经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4472.93万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出118.54万元,占本年财政拨款支出2.65%,其他支出4354.39万元,占本年财政拨款支出97.35%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2024年度年初预算118.54万元2024年度决算118.54万元,完成年初预算的100%。其中:

“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2024年度年初预算118.54万元2024年度决算118.54万元,完成年初预算的100%。主要原因:本项资金决算与年初预算相等,未增加资金

2、“其他支出”(类)2024年度年初预算90万元2024年度决算4354.39万元。完成年初预算的4838.21%。其中:

“彩票公益金安排的支出”(款)2024年度年初预算90万元2024年度决算4354.39万元。完成年初预算的4838.21%。。主要原因:新增2024年体彩公益金项目。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2698.66万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0公务员法管理事业单位3事业单位。2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.50万元减少0.50万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:我单位本年度无此项支出2024年度因公出国(境)费用主要用于:我单位本年度无此项支出,团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.50万元减少0.50万元。主要原因:我单位本年度无此项支出2024年度公务接待费主要用于:我单位本年度无此项支出,公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:我单位本年度无此项支出2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.00万元,主要原因:我单位本年度无此项支出,2024年度公务用车保有量0辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计84.42万元,比上年减少145.45万元,减少原因:我部门包括体育局本级及三个下属事业单位。2023年我部门所有人员经费和公用经费都在体育局本级支出,2024年我部门按照区财政局关于精细化管理要求,将本级及三个下属单位人员经费和公用经费进行调整,分别由各单位自行申报单位编制内的人员经费和公用经费预算并进行支付,故体育局本级2024年度的收入支出费用与上一年度比较有了很大调整因我部门下属三个事业单位公用经费不在机关运行经费统计范围内,故我部门机关运行经费支出统计数比上年减少。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3736.65万元,其中:政府采购货物支出472.74万元,政府采购工程支出2780.47万元,政府采购服务支出483.44万元。授予中小企业合同金额3736.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3736.65万元,占政府采购支出总额的100%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市通州区体育局共有车辆1台;单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。

、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算582.24万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.单位需根据自身业务职能补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释,例如:

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)的基本支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务有的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独调车的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目外其他用于体育方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源的社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款) 购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于住房的补贴。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 城市建设支出(项):反应土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款) 用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分2024年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告(详见附件)

二、项目支出绩效评价报告(详见附件)

三、项目支出绩效自评表(详见附件)

2024年北京市通州区体育局部门决算公开附件

主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1