北京市通州区林场2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
1、机构情况:我单位为北京市通州区园林绿化局所属二级公益一类事业单位,机构规格正科级,经费形式全额拨款事业单位。下设3个部门,分别是办公室(负责党建、人事、车辆等后勤保障工作)、财务室(资金预算及执行)、工程建设部(工程招投标、项目实施与管理、监督检查等工作),无下级单位。
2、主要职能:为森林资源开发利用和维护生态安全提供保障。主要承担保护和培育本区森林资源,维护生态安全和木材安全工作;开展科学试验和技术创新,推广先进技术;保护林业生态文化资源,促进人与自然和谐发展。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计1078.74万元,比上年减少40.42万元,下降3.61%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计1078.74万元,比上年减少40.42万元,下降3.61%。
1.财政拨款收入1078.74万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1078.74万元,占收入合计的100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计1078.74万元,比上年减少40.42万元,下降3.61%,其中:基本支出705.49万元,占支出合计的65.40%;项目支出373.26万元,占支出合计的34.60%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1078.74万元,比上年减少40.42万元,下降3.61%。主要原因:人员退休,经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1078.74万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出144.15万元,占本年财政拨款支出13.36%;卫生健康支出48.21万元,占本年财政拨款支出4.47%;农林水支出803.19万元,占本年财政拨款支出74.46%;住房保障支出83.19万元,占本年财政拨款支出7.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算136.10万元,2024年度决算144.15万元,完成年初预算的105.91%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算136.10万元,2024年度决算128.85万元,完成年初预算的94.67%。主要原因:人员退休,经费减少。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0.00万元,2024年度决算15.31万元。主要原因:退休人员去世抚恤金无法提前计算。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算53.49万元,2024年度决算48.21万元,完成年初预算的90.13%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算53.49万元,2024年度决算48.21万元,完成年初预算的90.13%。主要原因:人员退休,经费减少。
3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算864.31万元,2024年度决算803.19万元,完成年初预算的92.93%。其中:
“林业和草原”(款)2024年度年初预算864.31万元,2024年度决算803.19万元,完成年初预算的92.93%。主要原因:项目经费核减支出。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算100.56万元,2024年度决算83.19万元,完成年初预算的82.73%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算100.56万元,2024年度决算83.19万元,完成年初预算的82.73%。主要原因:人员退休,经费减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出705.49万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数23.44万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算27.85万元减少4.41万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.10万元减少0.10万元。主要原因:本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数23.44万元,比2024年度年初预算数27.75万元减少4.31万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本年度无此项支出,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数23.44万元,主要原因:车辆报废,支出减少。2024年度公务用车保有量13辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。本年度无此项支出。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市通州区林场共有车辆13台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元,本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
8.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。
9.机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11.财政对失业保险基金的补助:反映财政对失业保险基金的补助支出。
12.财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。
13.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.事业机构:反映事业单位的基本支出。
15.森林资源培育:反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
16.森林资源管理:反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
17.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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项目名称 |
2022年度通州区林场凤港河健康绿道管护项目 |
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主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林场 |
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项目资金(万元) |
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年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
35.198100 |
35.198100 |
35.198100 |
10 |
100% |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
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— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
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— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
目标1:完成176.49亩凤港河健康绿道管护工作,提高林木抚育质量。 目标2:完成2022年健康绿道管护考核工作,符合相关抚育标准。 |
目标1:完成176.49亩凤港河健康绿道管护工作,提高林木抚育质量。 目标2:完成2022年健康绿道管护考核工作,符合相关抚育标准。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:管护面积(亩) |
176.49 |
176.49 |
10 |
10 |
|
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|
指标2:月度考核 |
12 |
12 |
10 |
10 |
|
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|
质量指标 |
指标1:月度考核合格率 |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
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指标2: |
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时效指标 |
指标1:管护完成时间 |
2024.12 |
2024.12 |
10 |
10 |
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指标2: |
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成本指标 |
指标1:管护费 |
35.198100 |
35.198100 |
10 |
10 |
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指标2: |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1:促进小微企业及当地农民增收 |
实现增收 |
实现增收 |
8 |
8 |
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|
指标2: |
|
|
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|
社会效益 指标 |
指标1:提高林木质量 |
得到提高 |
得到提高 |
8 |
8 |
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|
指标2: |
|
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|
生态效益 指标 |
指标1:涵养水源、净化空气 |
有效促进 |
有效促进 |
8 |
8 |
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指标2: |
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1:绿色生态发展 |
有效发展 |
有效发展 |
6 |
6 |
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|
指标2: |
|
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|
|
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:职工满意度 |
≧90% |
≧90% |
10 |
10 |
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|
指标2: |
|
|
|
|
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|
总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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|
项目名称 |
2024年度通州区林场凤港河国有林管护项目 |
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主管部门 |
通州区园林绿化局 |
实施单位 |
通州区林场 |
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项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
348.330000 |
346.590746 |
338.057858 |
10 |
97.54% |
9.8 |
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|
其中:当年财政拨款 |
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|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
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|
— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
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— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:完成1284.48亩凤港河国有林和新增21.76亩绿道管护工作,提高林木抚育质量。 目标2:2024年国有林和绿道管护工作符合相关抚育标准。 |
目标1:完成了1284.48亩凤港河国有林和新增21.76亩绿道管护工作,提高林木抚育质量。 目标2:完成了2024年国有林和绿道管护考核工作,符合相关抚育标准。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1:月度考核(次) |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
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|
指标2:管护面积(亩) |
1306.24 |
1306.24 |
15 |
15 |
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
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|
质量指标 |
指标1:考核合格(%) |
≧95% |
≧95% |
10 |
10 |
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指标2: |
|
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|
|
|
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|
…… |
|
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|
时效指标 |
指标1:管护任务完成时间(年) |
1 |
1 |
10 |
10 |
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|
指标2: |
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|
|
|
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|
成本指标 |
指标1:管护费(元) |
≦348.33 |
337.86 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
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|
社会效益 指标 |
指标1:提高林木质量(亩) |
1306.24 |
1306.24 |
15 |
15 |
|
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|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态效益 指标 |
指标1:涵养水源、净化空气(亩) |
1306.24 |
1306.24 |
15 |
15 |
|
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|
指标2: |
|
|
|
|
|
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|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
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指标2: |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1: |
|
|
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指标2: |
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|
|
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|
总分 |
100 |
99.8 |
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