北京市通州区园林绿化工程质量服务中心2024年度部门决算

日期:2025-10-14 17:28    来源:区园林绿化局

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北京市通州区园林绿化工程质量服务中心

2024年度部门决算

   

第一部分 2024年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

   报表详见附件。


第二部分 2024年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

机构设置、职责

 1、根据《关于设立北京市通州区园林绿化工程质量服务中心的批复》(通编办【2016】33号)文件精神,2016年设立了本单位,本单位为北京市通州区园林绿化局所属二级预算单位,无下级单位,单位性质为全额拨款事业单位。

    2、 机构设置情况:通州区园林绿化工程质量服务中心设办公室、财务室、新一轮百万亩造林质量监督及管理等。

3、 主要职能:新一轮百万亩造林园林绿化工程及其它园林绿化工程管理和质量监督及相关的事务性、辅助性、服务性工作。

   二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、总计1280.33万元,比上年增加95.87万元,增长8.09%。

(一收入决算说明

2024年度本年收入合计1253.52万元,比上年增加106.88万元,增长9.32%

1.财政拨款收入1253.52万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1253.52万元,占收入合计的100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;

6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

1:收入决算

(二支出决算说明

2024年度本年支出合计1280.33万元,比上年增加122.67万元,增长10.60%,其中:基本支出983.40万元,占支出合计的76.81%;项目支出296.93万元,占支出合计的23.19%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。

2:基本支出和项目支出情况

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、总计1280.33万元,比上年增加95.87万元,增长8.09%。主要原因:人员增加,收、支总计增加

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1280.33万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出110.42万元,占本年财政拨款支出8.62%卫生健康支出76.58万元,占本年财政拨款支出5.98%农林水支出956.14万元,占本年财政拨款支出74.68%住房保障支出137.19万元,占本年财政拨款支出10.72%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算104.28万元,2024年度决算110.42万元,完成年初预算的105.89%。其中:

  “行政事业单位养老支出”(款,下同)2024年度年初预算104.28万元,2024年度决算110.42万元,完成年初预算的105.89%。主要原因:人员基数调整。

  2“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算72.74万元,2024年度决算76.58万元,完成年初预算的105.28%。其中:

  “行政事业单位医疗”(款,下同)2024年度年初预算72.74万元,2024年度决算76.58万元,完成年初预算的105.28%。主要原因:人员基数调整。

  3“农林水支出”(类)2024年度年初预算780.58万元,2024年度决算956.14万元,完成年初预算的122.49%。其中:

    “林业和草原”(款,下同)2024年度年初预算780.58万元,2024年度决算956.14万元,完成年初预算的122.49%。主要原因:按单位工作实际需要,年中增加项目资金

  4“住房保障支出”(类)2024年度年初预算134.06万元,2024年度决算137.19万元,完成年初预算的102.33%。其中:

    “住房改革支出”(款,下同)2024年度年初预算134.06万元,2024年度决算137.19万元,完成年初预算的102.33%。主要原因:人员基数调整。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出983.40万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出909.65万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出72.45万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出1.30万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出0.00万元,包括办公设备购置、专用设备购置

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.60万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算7.40万元减少5.80万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项费用支出;2024年度因公出国(境)费用无支出2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项费用支出。2024年度公务接待费无支出。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.60万元,比2024年度年初预算数7.40万元减少5.80万元。

其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:无此项费用支出,2024年度购置(更新)0公务用车运行维护费2024年度决算数1.60万元,主要原因:车辆费用减少,主要维修费减少2024年度公务用车保有量4辆。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.81万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1.81万元。授予中小企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.81万元,占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日,北京市通州区园林绿化工程质量服务中心共有车辆4台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9、农林水支出:反映政府农林水事务支出。

10、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2024年度部门绩效评价情况

     项目支出绩效自评表(详见附件)

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