北京市通州区城区水务所
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)北京市通州区城区水务所自2020年10月由中共北京市通州区委机构编制委员会办公室批准组建,批准文号:通编办[2020]65号,主要职责为:宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策;承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作;负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作;负责水利科技推广工作;组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作;配合开展水资源税征收管理工作;组织指导农民用水合作组织建设与运营;协助协调水事纠纷;负责水务工程质量标准化管理,负责水务便民服务等工作。
本部门内设所长室、财务室、水资源办公室、党建办公室、后勤办室等5个科室。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计956.28万元,比上年1007.28减少51.00万元,下降5.06%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计956.28万元,比上年1007.28减少51.00万元,下降5.06%。
1.财政拨款收入956.28万元,占收入合计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入956.28万元,占收入合计的100.00%。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计956.28万元,比上年1007.28减少51.00万元,下降5.06%,其中:基本支出858.36万元,占支出合计的89.76%;项目支出97.92万元,占支出合计的10.24%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计956.28万元,比上年1007.28减少51.00万元,下降5.06%。主要原因:调走1人,退休3人。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出956.28万元,主要用于以下方面(按大类):
社会保障和就业支出131.69万元,占本年财政拨款支出13.77%;
卫生健康支出59.51万元,占本年财政拨款支出6.22%;
农林水支出652.79万元,占本年财政拨款支出68.26%;
住房保障支出112.27万元,占本年财政拨款支出11.74%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算119.7万元,2024年度决算131.69万元,完成年初预算的110.02%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算119.7万元,2024年度决算131.69万元,完成年初预算的110.02%。主要原因:退休人员增加,职员调离。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算64.60万元,2024年度决算59.51万元,完成年初预算的92.12%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算64.60万元,2024年度决算59.51万元,完成年初预算的92.12%。主要原因:退休人员增加,职员调离。
3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算667.57万元,2024年度决算652.79万元,完成年初预算的97.79%。其中:“水利”(款)2024年度年初预算667.57万元,2024年度决算652.79万元,完成年初预算的97.79%。主要原因:退休人员增加,职员调离。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算125.98万元,2024年度决算112.27万元,完成年初预算的89.12%。其中:“住房改革支出”(款)2024年度年初预算125.98万元,2024年度决算112.27万元,完成年初预算的89.12%。
主要原因:退休人员增加,职员调离。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。本部门本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出858.36万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.28万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少1.57万元。
其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数持平。主要原因:本年度无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数持平。主要原因:本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.28万元,比2024年度年初预算数1.85万元减少1.57万元。
其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,与2024年度年初预算数持平。主要原因:本年度无此项支出。公务用车运行维护费2024年度决算数0.28万元。主要原因:节能减排,压缩一般性开支。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额4.78万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出4.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市通州区城区水务所共有车辆9台;单位价值100.00万元(含)以上的设备0台(套)。本部门本年度无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元,主要原因:本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴,以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
2024年我单位申报预算项目,参与项目自评工作。
。
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项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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项目名称 |
通州区水利设施运维 |
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|
主管部门 |
通州区水务局 |
实施单位 |
北京市通州区城区水务所 |
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|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
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|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
60 |
60 |
57 |
10 |
95% |
9.5 |
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|
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
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— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
1.对城区水务所中(六)型闸5座闸门、5台启闭机,小(八)型闸中7个闸门及7台启闭机进行维护、保养,确保水闸及设备有效运行,正常发挥防汛抗旱、调控水位功能。 2.对城区水务所区域内的小中河、小场沟、玉带河、中坝河100200平方米土护坡进行维修养护,保证河道护坡有效抗击水流冲刷,防止水土流失。3.对城区水务所管理区域内小中河、玉带河小场沟、中坝河堤顶路43200平方米进行维修养护,以方便群众出行,保证堤防安全。 |
1.闸门维护12个 2.启闭机维护12个 3.土护坡100200平方米 4.堤顶路43200平方米 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:运维养护启闭机数量 |
12 |
12 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标2:运维养护闸门数量 |
12 |
12 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3:河道堤顶路面维修养护面积 |
100200 |
100200 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标4:河道护坡工程维修养护面积 |
43200 |
43200 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标5:车辆运维 |
8 |
8 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
质量指标 |
指标1:设备故障处理率 |
100 |
100 |
3 |
3 |
|
|||||||
|
指标2:河道护坡养护 |
43200 |
43200 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标3:河道堤顶路面维修养护 |
10200 |
10200 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标4:水工建筑物,水利设施 |
优 |
优 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
指标5:保证车辆正常运转 |
优 |
优 |
3 |
3 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1:5月前签订合同 |
5月前签订合 |
4月签订合同 |
5 |
5 |
|
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|
指标2:年底前全部完成维护 |
年底前全部完 |
12月前完成 |
5 |
5 |
|
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|
成本指标 |
指标1:项目预算控制数 |
60 |
57 |
10 |
9 |
车辆运维未完成 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
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|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
社会效益 指标 |
指标1:河道堤顶路面维修养护 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
生态效益 指标 |
指标1:保证河道护坡有效抗击水流冲刷,防止水土流失 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:周边居民满意度 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
98.5 |
|
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|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
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|
( 2024 年度) |
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|
项目名称 |
2023年水务改革发展转移支付资金-河湖长制奖补资金(南大沟和萧太后退水渠河道及岸坡除草项目) |
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|
主管部门 |
通州区水务局 |
实施单位 |
北京市通州区城区水务所 |
|||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
|||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
409101.93 |
409101.93 |
409101.93 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
1.清理河道内水生植物,清理岸地被植物。消除冬季火灾隐患,防止该河段来年河道排水受阻。 |
1.砍挖芦苇和其他水生植物21575.70平方米 2.清理地坡植物79937.50平方米
|
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:河道内砍挖芦苇和其他水生植物及根 |
21575.70 |
21575.70 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2:清除岸坡地被植物 |
79937.50 |
79937.50 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:工程款 |
409101.93 |
409101.93 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
|||||||
|
社会效益 指标 |
指标1:美化河道周边环境 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
||||||
|
|
指标2:清除冬季河道干枯岸坡植被火灾隐患 |
优 |
优 |
15 |
15 |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:周边居民满意度 |
优 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||


