北京市通州区台湖镇水务所
2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、单位基本情况
机构设置:根据中共北京市通州区委机构编制委员会办公室文件,通编办【2020】65号文件,组建北京市通州区台湖镇水务所。为相当于正科级财政补助事业单位,类别为公益一类。执行政府会计制度。我单位无下属单位,内设:1、办公室2、水资源办公室3、水务工程办公室4、工会5、财务室等部门。2024年无变动情况。
主要职责:宣传贯彻落实水务法律法规及相关政策;承担区域内水利设施运行、管理、维护及防汛抗旱和农村水利工程建设、管理与运行维护的技术指导工作;负责区域内河道、沟渠及河长制的事务性工作;负责水利科技推广工作;组织实施水资源保护、水资源合理开发利用和节约用水工作;配合开展水资源税征收管理工作;组织指导农民用水合作组织建设与运营;协助协调水事纠纷;负责水务工程质量标准化管理,负责水务便民服务等工作。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计643.04万元,比上年减少7.54万元,下降1.16%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计625.67万元,比上年减少10.99万元,下降1.73%。
1.财政拨款收入625.67万元,占收入合计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入625.67万元,占收入合计的100%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计626.16万元,比上年减少4.54万元,下降0.72%,其中:基本支出510.06万元,占支出合计的81.46%;项目支出116.10万元,占支出合计的18.54%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计643.04万元,比上年减少7.54万元,下降1.16%。主要原因:我单位退休一人,新入职一人,较上年稍有变化。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出626.16万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出65.68万元,占本年财政拨款支出10.49%;卫生健康支出34.88万元,占本年财政拨款支出5.57%;农林水支出458.01万元,占本年财政拨款支出73.15%;住房保障支出67.59万元,占本年财政拨款支出10.79%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算63.57万元,2024年度决算65.68万元,完成年初预算的103.32%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款,下同)2024年度年初预算63.57万元,2024年度决算65.68万元,完成年初预算的103.32%。主要原因:我单位2024年新入职员工一人。
2、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算33.42万元,2024年度决算34.88万元完成年初预算的104.37%。其中:
“行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算33.42万元,2024年度决算34.88万元完成年初预算的104.37%。主要原因:我单位2024年新入职员工一人。
3、“农林水支出”(类)2024年度年初预算446.87万元,2024年度决算458.01万元,完成年初预算的102.49%。其中:
“水利”(款)2024年度年初预算446.87万元,2024年度决算458.01万元,完成年初预算的102.49%。主要原因:人员变动及公用经费中取暖费等结转至2024年支付等原因导致。
4、“住房保障支出”(类)2024年度年初预算68.14万元,2024年度决算67.59万元,完成年初预算的99.19%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年度年初预算68.14万元,2024年度决算67.59万元,完成年初预算的99.19%。主要原因:2024年公积金基数下调。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出510.06万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出432.30万元;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出63.69万元;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出14.07万元。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0.00万元。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.96万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.89万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无此项支出。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.96万元,比2024年度年初预算数1.85万元减少0.89万元。其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本单位无此项支出,2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.96万元,主要原因:公务用车维修实际维修费用减少。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额6.32万元,其中:政府采购货物支出0.75万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出5.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,北京市通州区台湖镇水务所共有车辆7台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。
13. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴、补贴,以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员),军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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|
项目名称 |
通州区水利设施运维(北京市通州区台湖镇水务所) |
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|
主管部门 |
北京市通州区水务局 |
实施单位 |
北京市通州区台湖镇水务所 |
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|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额 |
100 |
100 |
96.3 |
10 |
96.3% |
9.6 |
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|
其中:当年财政拨款 |
100 |
100 |
96.3 |
- |
96.3% |
- |
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|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
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|
其他资金 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
根据设施实际情况,2024年需维修养护水闸12座,保证水闸建筑结构完好,辖区沟渠输水泄洪安全有效运行,正常发挥防汛抗旱,调控水位功能性作用。对管理区域内的闸门33扇,启闭机33台进行运维养护,6辆公务车能够正常运行。 |
2024年完成维修养护水闸12座,闸门33扇,启闭机33台,6辆公务车,辖区沟渠的坡面养护,保证了水闸建筑结构完好,能够有效运行,正常发挥防汛抗旱,调控水位功能性作用,沟渠安全有效的输水无阻水以及车辆能够正常安全。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标(10) |
指标1:水工建筑物水闸维修养护数量 |
12座 |
12座 |
2 |
2 |
|
||||
|
指标2:水工建筑物闸门设施运维养护数量 |
33扇 |
33扇 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标3:水工建筑物启闭机运维养护数量 |
33台 |
33台 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标4:河(渠)坡面维修养护 |
1187.5m2 |
1187.5m2 |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标5:公务车辆 |
6辆 |
6辆 |
2 |
2 |
|
||||||
|
质量指标(10) |
指标1:水工建筑物使用功能故障处理完成率。 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||
|
指标2:设施设备运维养护 |
正常运行 |
正常运行 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
指标3:坡面维修 |
完成 |
完成 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
指标4:车辆运行 |
1年 |
1年 |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
时效指标(15) |
指标1:运行维护推进 |
1年 |
1年 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2:招投标(磋商) |
小于6月 |
小于6月 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3:合同签订时间 |
小于6月 |
小于6月 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标4:巡检周期 |
每月大于等于20天 |
每月大于等于20天 |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标5:车辆年底前全部完成 |
小于等于12月 |
小于等于12月 |
3 |
3 |
|
||||||
|
成本指标(15) |
指标1:水利设施运维项目预算控制数 |
889000元 |
883788.67元 |
5 |
4.9 |
|
|||||
|
指标2:车辆运行预算 |
111100元 |
79225元 |
5 |
3.6 |
|
||||||
|
指标3:上年结转--水利设施运维项目预算控制数 |
0元 |
0元 |
5 |
5 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标(15) |
指标1:社会效益 |
保证安全运行平稳度汛,加强水源保护 |
保证安全运行平稳度汛,加强水源保护 |
15 |
14 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标(15) |
指标1:环境效益 |
保证水利设施整洁、美观 |
保证水利设施整洁、美观 |
15 |
14 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
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|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标(10) |
指标1:水利设施使用部门 |
90%以上 |
90%以上 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:用车人员满意度 |
90%以上 |
90%以上 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
96.1 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2024 年度) |
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|
项目名称 |
台湖镇水务所后勤保障、办公辅助人员及食堂服务外包合同 |
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|
主管部门 |
北京市通州区水务局 |
实施单位 |
北京市通州区台湖镇水务所 |
||||||||
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
19.8 |
19.8 |
19.8 |
10 |
100% |
9.5 |
|||||
|
其中:当年财政拨款 |
19.8 |
19.8 |
19.8 |
— |
|
— |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
聘请后勤保障人员1人,办公辅助人员1人,保障办公室及后勤工作正常运转,提升文件处理、信息报送、食材采购、餐品加工等流程执行度,促进部门间信息传递的及时与准确性,强化餐饮服务质量、保障餐品安全卫生、控制运营成本、提高职工满意度。
|
通过实施该项目,有效按时完成工作任务,保证质量,办公辅助人员高效完成文件处理及信息报送,促进部门间沟通与协作,提高工作效率。后勤保障人员提升餐品质量,改善就餐环境,为单位正常运转提供了坚实的后勤保障。根据年度预算批复资金,该项目资金已将全部执行完成。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1:聘用人数 |
2 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1:人员到岗率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1:项目推进时间 |
10个月 |
10个月 |
15 |
15 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1:项目控制预算总额 |
19.8 万元 |
19.8 万元 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1:文件处理及时,信息报送准确,优化办公环境 |
部门满意 |
比较满意 |
15 |
13 |
加强专业知识培训,提高业务水平 |
|||||
|
指标2:强化服务质量,保障餐品安全卫生,工作效率高 |
职工满意 |
比较满意 |
15 |
13 |
餐食品种适当改变制作方法和种类 |
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:职工满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
9 |
保证餐食质量,提高员工满意度。 |
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||


