目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置
觅子店社区卫生服务中心(即觅子店卫生院)坐落于北京市通州区漷县镇觅子店村北,与通州区经济技术开发区南区相邻,与河北省香河县接壤,近临天津武清。始建于1965年,2008年增加社区卫生服务中心功能,中心占地面积15495平方米,建筑面积3882.33平方米,环境优美,设施齐全。辖区内有28个自然村和一个居委会,辖区常住人口2.7万余人,其中户籍人口2.3万人、外来人口0.4万人。是一所集医疗、预防、保健为一体的一级甲等综合性医院,医院的基本职责是保障基本医疗及公共卫生。
中心设有外科、全科、中医科、妇产科、口腔科、公共卫生科及检验、放射、超声、药剂等科室;设有病房及留观室,病床编制为30张, 实际开放20张。
(二)主要职能
觅子店社区卫生服务中心(即觅子店卫生院)负责辖区居民预防保健、各类传染病的宣传和预防;慢性非传染病的健康教育和管理以及社区卫生保健知识的宣传和居民健康体检、居民保健、健康教育指导工作,为社区居民提供疫苗接种服务等职能。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计13168.91万元,比上年增加2286.83万元,增长21.01%。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计9451.02万元,比上年增加1954.19万元,增长26.07%。
1.财政拨款收入4021.64万元,占收入合计的42.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入4021.64万元,占收入合计的42.55%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
3.事业收入5216.33万元,占收入合计的55.19%;
4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;
6.其他收入213.05万元,占收入合计的2.25%。
图1:收入决算

(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计8891.11万元,比上年增加1726.93万元,增长24.11%,其中:基本支出7648.27万元,占支出合计的86.02%;项目支出1242.84万元,占支出合计的13.98%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。
图2:基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4027.61万元,比上年增加1198.35万元,增长42.36%。主要原因:本年度住房补贴经费和基层能力提升项目经费增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4022.61万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出316.19万元,占本年财政拨款支出7.86%;卫生健康支出3244.32万元,占本年财政拨款支出80.65%;援助其他地区支出0.50万元,占本年财政拨款支出0.01%;住房保障支出461.62万元,占本年财政拨款支出11.48%;
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算302.06万元,2024年度决算316.19万元,完成年初预算的104.68%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2024年年初预算302.06万元,2024年度决算316.19万元,完成年初预算的104.68%。主要原因:用于职工养老保险、职业年金及退休人员统筹经费。
2、“卫生健康支出”(类)2024年年初预算2027.07万元,2024年度决算3244.31万元,完成年初预算的160.05%。其中:
“基层医疗卫生机构”(款)2024年年初预算1776.67万元,2024年度决算2283.67万元,完成年初预算的128.54%。主要原因:用于人员工资和日常活动支出。
“公共卫生”(款)2024年年初预算36.40万元,2024年度决算692.55万元,完成年初预算的1902.61%。主要原因:用于急救站、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目支出。
“行政事业单位医疗”(款)2024年年初预算214.01万元,2024年度决算263.28万元,完成年初预算的123.02%。主要原因:用于职工医疗保险支出。
“中医药事务”(款)2024年年初预算0.00万元,2024年度决算4.80万元。主要原因:用于名中医专家出诊劳务费。
“援助其他地区支出”(类)2024年年初预算0.00万元,2024年度决算0.50万元。其中:
“卫生健康”(款)2024年年初预算0.00万元,2024年度决算0.50万元。主要原因:用于帮扶内蒙古对口支援项目支出。
4、“住房保障支出”(类)2024年年初预算226.02万元,2024年度决算461.62万元,完成年初预算的204.24%。其中:
“住房改革支出”(款)2024年年初预算226.02万元,2024年度决算461.62万元,完成年初预算的204.24%。主要原因:用于在职职工住房公积金及补发住房补贴。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2846.31万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.50万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.50万元增加0.00万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无此项支出。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元,比2024年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:本单位无此项支出。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.50万元,比2024年度年初预算数0.50万元增加0.00万元。
其中,公务用车购置费2024年度决算数0.00万元,主要原因:本单位无此项支出,2024年度购置(更新)车辆0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.50万元,主要原因:2024年度公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.25万元,公务用车保险0.23万元,公务用车其他支出0.02万元。2024年度公务用车保有量1辆。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额685.94万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出646.90万元,政府采购服务支出39.03万元。授予中小企业合同金额685.94万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额685.94万元,占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日,本部门共有车辆3台;单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0.00万元。本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)应急救治机构(项):反应卫生健康、疾病预防控制部门所属应急救治机构的支出。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。
17.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。
18.援助其他地区支出(类)卫生健康(款):反映援助其他地区资金中用于卫生健康的支出。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
本年度无相关内容。
二、项目支出绩效评价报告
本年度无相关内容。
三、项目支出绩效自评表
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项目支出绩效自评表 |
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( 2024 年度) |
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项目名称 |
北京市通州区觅子店卫生院急救站工作经费 |
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主管部门 |
303-北京市通州区卫生健康委员会 |
实施单位 |
303022-北京市通州区觅子店卫生院 |
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
36.4 |
36.4 |
36.4 |
10 |
100 |
10 |
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其中:当年财政拨款 |
36.4 |
36.4 |
36.4 |
10 |
100 |
10 |
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上年结转资金 |
— |
— |
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其他资金 |
— |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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2024年度完成觅子店卫生院院前急救整体目标,完成急救运任务600人次,提高院前急救呼叫满足率97%以上,缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量,减少医疗投诉,服务用车满意率达到98.5%,提升救护车完好率,降低救护车运行成本。 |
2024年度完成觅子店卫生院院前急救整体目标,完成急救运任务600人次,提高院前急救呼叫满足率97%以上,缩短平均急救反应时间在13.5分钟以内。提升服务质量,减少医疗投诉,服务用车满意率达到98.5%,提升救护车完好率,降低救护车运行成本。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成急救运任务600人次 |
600人次 |
600人次 |
20 |
20 |
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质量指标 |
提高院前急救呼叫满足率97%以上 |
97%以上 |
97%以上 |
20 |
20 |
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成本指标 |
提升救护车完好率,降低救护车运行成本 |
95% |
95% |
20 |
20 |
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社会效益指标 |
提升服务质量,减少医疗投诉 |
95% |
95% |
20 |
20 |
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满意度指标 |
服务对象满意度标 |
服务用车满意率达到98.5% |
98.5% |
98.5% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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