深化内部审计协同,聚力提质启新程

日期:2026-03-13 13:50    来源:区审计局

分享:
字号:        

    为进一步强化内部审计监督效能,助推区属国有企业治理体系和治理能力现代化建设,近日,区审计局与区国资委联合召开内部审计工作专题座谈会。会议聚焦当前内部审计工作现状、实践难题破解,就深化国企改革背景下的总审计师制度建设进行深入探讨。

    会上,区国资委介绍了区属国企内部审计工作在制度建设、风险防控和规范管理方面取得的成效,目前面临的内部审计力量不足、部分企业重视不够、审计成果质量不高且运用不充分等问题,亟需审计机关给予专业指导和支持。区审计局结合审计实践提出了三点意见建议:一是要强化国有企业党组织对内部审计工作的全面领导,提升企业重视程度;二是要加大对国有企业内部审计工作的指导和监督力度,从制度、流程等维度推动审计质效提升;三是要压实国有企业审计整改主体责任,建立健全整改跟踪问效机制,切实将审计成果转化为企业治理效能。

    此外,双方就完善国有企业内部审计制度体系进行了深入交流,重点围绕国有企业治理结构中审计机构职能如何发挥、总审计师的职责定位、履职权限及工作机制等内容开展研讨。与会人员一致认为,健全内部审计领导和管理体制机制是重要且必要的,总审计师制度是其中的重要抓手。内部审计体制机制的完善,是深化国企改革、强化内部监督的重要举措,有助于提升内部审计工作的独立性和权威性,推动内部审计工作从合规性审查向价值创造型监督转型升级。

    下一步,区审计局与区国资委将紧密配合,结合新一轮国企改革深化提升行动,逐步推动建立符合我区实际的国有企业内部审计制度体系,持续筑牢审计监督防线,以高质量的内部审计工作护航区属国企高质量发展。

    区审计局副局长及内审指导科相关成员、区国资委副主任及内部审计工作负责人参加了会议。



主办:北京市通州区人民政府     承办:北京市通州区人民政府办公室、通州区政务服务和数据管理局    政府网站标识码:1101120001 京公网安备 11011202002947号 京ICP备20015255号-1